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聚焦财务规范与实训效能,专项审计提质增效促发展——学校审计处开展专项审计工作

发布日期:2025-11-11    作者:     来源: 审计处    点击:

     为强化内部治理,优化资源配置,提升资金使用效益,近期,根据《陕西机电职业技术学院2025年度内部审计重点工作计划》要求,审计处于2025年10月20日起组织开展了2024年度财务收支及预算执行情况与实训室绩效两项专项审计。本次审计工作秉持“客观公正、服务发展、注重实效”的原则,旨在通过独立、专业的监督与评价,为学校财经活动的规范性、预算执行的严肃性以及资源投入的有效性提供坚实保障,助力学校各项事业健康、有序、高效运行。

聚焦合规与绩效,筑牢财经运行“安全网”

2024年度财务收支及预算执行情况审计中,审计组以财经法规和学校规章制度为准绳,通过审阅凭证账簿、预算文件、分析数据等多种方式,对学校整体及部分重点部门的预算编制科学性、预算执行进度、收支合规性、内部控制有效性等进行了全面、细致的“经济体检”。


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深入沟通,精准把脉

审计组就财务收支及预算执行情况审计发现问题深入探讨,确保审计证据充分、适当,审计评价客观、准确。此项审计旨在推动建立健全全面规范、科学高效、约束有力的预算管理制度,保障学校资金安全规范运行,将“过紧日子”的要求落到实处。

关注投入与产出,激活实践教学“动力源”

在实训室绩效专项审计过程中,审计组深入各二级学院实训室教学一线,围绕“决策—管理—产出—效果”的逻辑主线,重点审查了实训室项目立项论证的充分性、设备采购与管理的规范性、使用维护的有效性以及教学科研与社会服务成果的显现度。通过实地查看、数据采集、师生线上调查问卷等方式,系统评价了实训资源的配置效率与使用效益。

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实地盘点智能制造制造学院、电子信息学院

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实地盘点数字经管学院、交通运输学院

在实训室内,审计组与实训室管理人员一同对大型仪器设备进行现场盘点、核对资产标签,确保资产账实相符,为绩效评价奠定了基础。此次绩效审计,旨在摸清实训资源“家底”,揭示资源配置中存在的结构性矛盾与使用管理短板,推动解决“重购置、轻管理”“重投入、轻绩效”的问题。

   强化沟通与共识,夯实审计工作基础

在整个审计项目实施过程中,审计处高度重视与各相关部门的沟通协调。通过审前调查、现场走访、中期交流、意见征询等多种形式,及时通报审计进展,反馈审计发现,听取各方意见。

目前,两项审计工作均已进入最终的审计报告撰写与审核阶段。审计组正在对前期收集的证据、数据进行系统梳理与综合分析,对审计发现的问题进行准确定性,并从体制机制层面提出具有针对性、可操作性的审计建议。后续,审计处将按规定程序出具正式审计报告,并持续跟踪督促审计发现问题的整改落实,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的作用,为学校各项事业的高质量、内涵式发展提供坚实保障。


文:张小丽

审核:张