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强化专项审计监督职能 促进资金资产规范管理 ——审计处扎实开展2项专项审计工作

发布日期:2026-07-13    作者:     来源: 审计处    点击:


为规范学校管理体系,切实提升资金使用效益与国有资产管理水平,近期审计处依据学校年度内部审计重点工作计划,于2026年6月10日至7月3日组织开展了2025年财务收支及预算执行情况和固定资产、土地管理及使用效率专项审计。本次审计坚持“客观公正、服务发展、注重实效”工作原则,通过有效发挥审计监督职能,规范学校财务管理秩序,压实国有资产管理责任,促进学校各项事业高质量发展。

聚焦财务收支合规规范,筑牢财务运行“安全屏障”

2025年财务收支及预算执行情况审计中,审计组严格对照国家财经法律法规及校内财务管理相关制度,通过翻阅会计凭证、核对账簿台账、梳理年度预算编制文件、对比收支执行数据、核查专项资金拨付使用等方式,重点审查年度预算执行情况、各项收支业务合规性等内容,针对预算偏差、经费列支、报销流程等重点问题进行分析核查,逐项完善审计佐证资料,确保问题定性精准、审计评价客观公允。   

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审计核查现场

聚焦国有资产使用管理,盘活现有资源“内在动能”

在固定资产、土地管理及使用效率专项审计中,审计组深入各职能部门及二级学院行政办公用房、教学教室、学生宿舍等场地,重点关注固定资产台账管理、资产日常运维、办公用房分配使用、房产土地权属合规性、闲置资产盘活及教室、宿舍资源整体配置效率等关键事项,采取实地盘点、现场勘察、资产标签核对、土地权属资料调阅、数据统计等多种方式,逐项核对固定资产账实匹配情况,梳理土地权属、闲置现状,教学教室及宿舍使用及空置情况,系统评价资产、土地资源配置合理性及教室、宿舍等资源的综合使用效益。



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固定资产盘点

    

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实训室教室盘点

    

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排课教室盘点

    

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闲置土地资源盘点

深化多方协同联动,凝聚审计工作合力

在整个审计项目实施过程中,审计处高度重视与各相关部门的沟通协调。通过审前调查、现场走访、中期交流、意见征询等多种形式,及时通报审计进展,反馈审计发现,听取各方意见。

目前,审计组通过对前期收集的证据、数据进行系统梳理与综合分析,对审计发现的问题进行准确定性,两项审计工作均已完成审计报告初稿撰写,后续,审计处将按规定程序出具正式审计报告,并持续跟踪督促审计发现问题的整改落实,切实发挥内部审计监督职能,为推进学校各项事业高质量发展贡献更大审计力量。


图文:张小丽

审核:张