为规范学校管理体系,切实提升资金使用效益与国有资产管理水平,近期审计处依据学校年度内部审计重点工作计划,于2026年6月10日至7月3日组织开展了2025年财务收支及预算执行情况和固定资产、土地管理及使用效率专项审计。本次审计坚持“客观公正、服务发展、注重实效”工作原则,通过有效发挥审计监督职能,规范学校财务管理秩序,压实国有资产管理责任,促进学校各项事业高质量发展。
聚焦财务收支合规规范,筑牢财务运行“安全屏障”
在2025年财务收支及预算执行情况审计中,审计组严格对照国家财经法律法规及校内财务管理相关制度,通过翻阅会计凭证、核对账簿台账、梳理年度预算编制文件、对比收支执行数据、核查专项资金拨付使用等方式,重点审查年度预算执行情况、各项收支业务合规性等内容,针对预算偏差、经费列支、报销流程等重点问题进行分析核查,逐项完善审计佐证资料,确保问题定性精准、审计评价客观公允。

审计核查现场
聚焦国有资产使用管理,盘活现有资源“内在动能”
在固定资产、土地管理及使用效率专项审计中,审计组深入各职能部门及二级学院行政办公用房、教学教室、学生宿舍等场地,重点关注固定资产台账管理、资产日常运维、办公用房分配使用、房产土地权属合规性、闲置资产盘活及教室、宿舍资源整体配置效率等关键事项,采取实地盘点、现场勘察、资产标签核对、土地权属资料调阅、数据统计等多种方式,逐项核对固定资产账实匹配情况,梳理土地权属、闲置现状,教学教室及宿舍使用及空置情况,系统评价资产、土地资源配置合理性及教室、宿舍等资源的综合使用效益。

固定资产盘点

实训室教室盘点

排课教室盘点

闲置土地资源盘点
深化多方协同联动,凝聚审计工作合力
在整个审计项目实施过程中,审计处高度重视与各相关部门的沟通协调。通过审前调查、现场走访、中期交流、意见征询等多种形式,及时通报审计进展,反馈审计发现,听取各方意见。
目前,审计组通过对前期收集的证据、数据进行系统梳理与综合分析,对审计发现的问题进行准确定性,两项审计工作均已完成审计报告初稿撰写,后续,审计处将按规定程序出具正式审计报告,并持续跟踪督促审计发现问题的整改落实,切实发挥内部审计监督职能,为推进学校各项事业高质量发展贡献更大审计力量。
图文:张小丽
审核:张喆