为了进一步规范学校财务管理工作,加强内部控制、防范财务风险,根据学校《2024年度内部审计重点工作计划》要求,10月24日下午,审计处在蟠龙校区图书馆三楼阅览厅组织召开2023年度预算执行与财务收支审计进点会,会议由审计处负责人张喆主持,资产管理处申祥龙,财务处张欢、程亚兰、任浩楠,陕西熙悦会计师事务所有限责任公司杨会军、郭金娟、马菲、马欣怡,审计处张小丽参加会议。
进点会现场
会上,张喆就2023年度预算执行与财务收支审计项目做了基本介绍,包括审计的依据、目的以及审计的相关要求;陕西熙悦会计事务所项目负责人杨会军就此次审计工作的方案做了基本介绍,包括审计目标和内容、步骤与方法、审计人员安排及分工、预定的审计工作起讫日期等内容,同时对审计资料提供、部门配合及整改落实情况提出了专业意见和建议。
会议强调,要严格按照学校要求开展预算执行与财务收支审计工作,依法审计、严格程序、严守纪律。陕西熙悦会计师事务所要做到客观公正、实事求是,充分行使社会审计监督职责;各相关部门要积极配合,及时提供所需审计资料,促进审计项目顺利实施。
图文:审计处
审核:张喆